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發(fā)票紅沖是購(gòu)方還是銷(xiāo)方操作?外貿(mào)企業(yè)發(fā)票誤勾了怎么辦?
發(fā)布于 2025-03-09 03:00:03 作者: 猶水荷
注冊(cè)公司是創(chuàng)業(yè)者必須面對(duì)的任務(wù)之一。這個(gè)過(guò)程可能會(huì)有些復(fù)雜,但是只有完成這個(gè)過(guò)程,你的企業(yè)才能夠合法地運(yùn)營(yíng)。下面,跟著主頁(yè)一起認(rèn)識(shí)紅沖專(zhuān)票做賬,希望本文能解答你當(dāng)下的一些困惑。
增值稅發(fā)票是財(cái)務(wù)人員永恒的主題,小編最近就遇到很多納稅人前來(lái)咨詢(xún)有關(guān)發(fā)票紅沖是購(gòu)方紅沖還是銷(xiāo)方紅沖的問(wèn)題,以及外貿(mào)企業(yè)發(fā)票誤勾后該如何解決。
今天,小編就給大家總結(jié)了一些關(guān)于發(fā)票紅沖的常見(jiàn)問(wèn)題和外貿(mào)企業(yè)發(fā)票誤勾后的解決辦法!快來(lái)跟著小編一起看看哦!
發(fā)票紅沖是購(gòu)方紅沖還是銷(xiāo)方紅沖?
根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于紅字增值稅發(fā)票開(kāi)具有關(guān)問(wèn)題的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2016年第47號(hào))規(guī)定:
增值稅一般納稅人開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票后,發(fā)生銷(xiāo)貨退回、開(kāi)票有誤、應(yīng)稅服務(wù)中止等情形但不符合發(fā)票作廢條件,或者因銷(xiāo)貨部分退回及發(fā)生銷(xiāo)售折讓?zhuān)枰_(kāi)具紅字專(zhuān)用發(fā)票的,按照本公告規(guī)定執(zhí)行。
開(kāi)具紅字專(zhuān)用發(fā)票,需要填開(kāi)并上傳《開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表》(簡(jiǎn)稱(chēng)《信息表》),那么該信息表到底是由購(gòu)買(mǎi)方填寫(xiě)還是銷(xiāo)售方填寫(xiě)呢?
且看下圖
需要注意的是:無(wú)論由誰(shuí)填開(kāi)《信息表》,紅字專(zhuān)用發(fā)票都是由銷(xiāo)售方開(kāi)具的。
[ 舉個(gè)例子 ]
2021年1月22日,A公司銷(xiāo)售10臺(tái)電腦給B公司并開(kāi)具了增值稅專(zhuān)用發(fā)票,于2月8日發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題,產(chǎn)生銷(xiāo)售退回。
1. 問(wèn):如上所述,如果B公司要退回全部10 臺(tái)電腦且已認(rèn)證抵扣過(guò),該如何做專(zhuān)票紅沖?
答:B公司已抵扣過(guò),且屬于全部退回,發(fā)票不需要還給A公司,直接B公司申請(qǐng)紅字信息表,A公司下載對(duì)方的紅字信息表后進(jìn)行紅沖。
2. 如上所述,如果B公司要退回5 臺(tái)電腦且已認(rèn)證抵扣過(guò),該如何做專(zhuān)票紅沖?
答:因B公司已抵扣過(guò),且屬于部分退回,發(fā)票不需要還給A公司,由B公司申請(qǐng)紅字信息表,且B公司是購(gòu)買(mǎi)方可以部分紅沖的;紅字信息表上申請(qǐng)5臺(tái)電腦做部分紅沖,A公司下載對(duì)方的紅字信息表后進(jìn)行紅沖。
3. 問(wèn):如上所述,如果B公司要退回10 臺(tái)電腦且未抵扣過(guò),該如何做專(zhuān)票紅沖?
答:B公司未抵扣過(guò),A公司要全聯(lián)收回發(fā)票后,由A公司申請(qǐng)紅字信息表進(jìn)行紅沖。
4. 問(wèn):如上所述,如果B公司要退回5臺(tái)電腦且未抵扣過(guò),該如何做專(zhuān)票紅沖?
答:B公司未抵扣過(guò),A公司要全聯(lián)收回發(fā)票后,由A公司申請(qǐng)紅字信息表,因A公司是銷(xiāo)售方不能進(jìn)行部分紅沖,所以需要10臺(tái)電腦全部做紅沖。
特別注意:專(zhuān)票進(jìn)行部分紅沖一定一定要先勾選確認(rèn)再進(jìn)行沖紅!如果先進(jìn)行了部分紅沖卻未勾選確認(rèn),則后續(xù)無(wú)法在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)里找到發(fā)票進(jìn)行勾選!
上面有關(guān)發(fā)票紅沖問(wèn)題都是簡(jiǎn)單且常見(jiàn)的
那么不常見(jiàn)的呢?
在此,小編也總結(jié)了一些關(guān)于外貿(mào)企業(yè)發(fā)票誤勾的相關(guān)問(wèn)題與解答,供您參考。
1. 問(wèn):外貿(mào)企業(yè)發(fā)票誤勾到正常抵扣里,且增值稅未申報(bào),應(yīng)該怎么處理?
答:先撤銷(xiāo)確認(rèn)簽名,再撤銷(xiāo)統(tǒng)計(jì)并取消勾選,最后回到退稅勾選中勾選。
2. 問(wèn):外貿(mào)企業(yè)發(fā)票誤勾到正常抵扣,且增值稅已申報(bào),該怎么處理?
答:先撤銷(xiāo)申報(bào)回到退稅款所屬期,再撤銷(xiāo)統(tǒng)計(jì),取消勾選,再到退稅勾選中重新勾選。如果不能撤銷(xiāo)的,發(fā)票紅沖重開(kāi),申報(bào)時(shí)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
3. 問(wèn):外貿(mào)企業(yè)發(fā)票誤勾到退稅勾選里,且未確認(rèn)勾選,應(yīng)該怎么處理?
答: 這種情況下可以直接取消勾選。
4. 問(wèn):外貿(mào)企業(yè)發(fā)票誤勾到退稅勾選里,且已確認(rèn)勾選,應(yīng)該怎么處理?
答:區(qū)分兩種情況進(jìn)行處理。
第一種在未做退稅申報(bào)的情況下,擎天上做發(fā)票誤勾選退稅且未報(bào)退稅申請(qǐng),電局單證上傳,申請(qǐng)通過(guò)后次日進(jìn)行抵扣勾選,發(fā)票不要做紅沖。
第二種在已做退稅申報(bào)的情況下,擎天上做出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)證明申請(qǐng),電局單證上傳后到大廳,審核次日在“出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)發(fā)票勾選”。
5. 問(wèn):外貿(mào)企業(yè)發(fā)現(xiàn)對(duì)方發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,且已勾退稅但未申報(bào)退稅,該怎么處理?
答:先在擎天上做發(fā)票誤勾選退稅且未報(bào)退稅申請(qǐng),再到電子稅務(wù)局出口退稅管理里做申報(bào)單一窗口申請(qǐng),受理通過(guò)后,如次日進(jìn)行抵扣勾選,那么由購(gòu)方紅沖發(fā)票;如果不做勾選直接退回發(fā)票,那么由銷(xiāo)售方紅沖發(fā)票。
注冊(cè)公司不僅有助于建立您的企業(yè)信譽(yù),還可以為您的品牌增添專(zhuān)業(yè)形象。從上文的內(nèi)容,我們可以清楚地了解到紅沖專(zhuān)票做賬。如需更深入了解,可以看看主頁(yè)的其他內(nèi)容。如果你還有其他問(wèn)題未解決,可以看看主頁(yè)的其他內(nèi)容。
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