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收到紅字發(fā)票后要怎么做賬--收到紅字發(fā)票怎么做賬務(wù)處理

發(fā)布于 2025-02-25 16:28:08 作者: 諶書桃

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一:收到紅字發(fā)票怎么做賬務(wù)處理

收到紅字發(fā)票怎么做賬務(wù)處理

最佳答案一、正面回答

對(duì)申請(qǐng)開具紅字發(fā)票的,進(jìn)項(xiàng)稅額的轉(zhuǎn)出應(yīng)憑借稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的通知單轉(zhuǎn)出,應(yīng)該填入紅字專用發(fā)票通知單注明的進(jìn)項(xiàng)稅額欄中。

1、收到紅字票,借、原材料紅字,貸、應(yīng)付賬款紅字,應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出;

2、收到正確的發(fā)票時(shí),借、原材料 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,貸、應(yīng)付賬款。

二、分析詳情

紅字增值稅發(fā)票開具有關(guān)問題的票據(jù),購(gòu)買方取得專用發(fā)票已用于申報(bào)抵扣的。購(gòu)買方可在增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)中填開并上傳開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,在填開信息表時(shí)不填寫相對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息,應(yīng)暫依信息表所列增值稅稅額從當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)出,待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后,與信息表一并作為記賬憑證。

三、應(yīng)交稅費(fèi)科目

應(yīng)交稅費(fèi)屬于負(fù)債類科目,是指企業(yè)根據(jù)在一定時(shí)期內(nèi)取得的營(yíng)業(yè)收入、實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)等,按照規(guī)定,采用特定的計(jì)稅方法計(jì)提的應(yīng)交納的各種稅費(fèi)。企業(yè)可以按照不同稅種進(jìn)行該科目明細(xì)賬的設(shè)置。包括增值稅、消費(fèi)稅、營(yíng)業(yè)稅、所得稅、資源稅、土地增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅、個(gè)人所得稅、車船稅、教育費(fèi)附加、礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)等。

二:收到紅字發(fā)票后要怎么做賬

最佳答案企業(yè)收到對(duì)方開具的負(fù)數(shù)發(fā)票時(shí),需要根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)的性質(zhì)和之前藍(lán)字分錄來做對(duì)應(yīng)的紅字分錄,稅額部分做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出或者負(fù)數(shù)金額。

比如,

借:應(yīng)付賬款—XX企業(yè),

貸:原材料—XX材料。

應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

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