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進(jìn)項(xiàng)紅字發(fā)票賬務(wù)處理的方法,其實(shí)真沒有老會(huì)計(jì)說的那么復(fù)雜
發(fā)布于 2025-01-15 23:06:03 作者: 壤駟欣欣
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企業(yè)在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的過程中,會(huì)遇到各種不同的意外情況。越是這個(gè)時(shí)候,才是考驗(yàn)企業(yè)財(cái)務(wù)人員能力的時(shí)候。畢竟,正常的業(yè)務(wù)大家經(jīng)常操作,輕車熟路很容易。所以企業(yè)的財(cái)務(wù)人員,需要具備解決疑難問題的能力。
進(jìn)項(xiàng)紅字發(fā)票賬務(wù)處理的方法
進(jìn)項(xiàng)紅字發(fā)票賬務(wù)處理的方法,可以分為兩種。即如果購(gòu)買方還沒有進(jìn)行勾選認(rèn)證,不需要進(jìn)行任何賬務(wù)處理;如果購(gòu)買方已經(jīng)進(jìn)行勾選認(rèn)證,購(gòu)買方需要在收到紅字發(fā)票以后,做與之相應(yīng)的紅字分錄,抵消原來進(jìn)行的賬務(wù)處理。同時(shí)需要把已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行轉(zhuǎn)出處理。
例如:
甲公司2021年5月發(fā)生了退貨行為,同時(shí)原來的購(gòu)貨發(fā)票已經(jīng)勾選認(rèn)證。已經(jīng)甲公司退貨的不含稅金額是10000,相應(yīng)的稅額是1300。由于甲公司已經(jīng)把原來的發(fā)票,勾選認(rèn)證,所以甲公司的供貨商,只能給甲公司開具增值稅紅字發(fā)票。
甲公司退貨完成,并收到紅字發(fā)票后的會(huì)計(jì)分錄如下:
借:銀行存款 11300(銀行存款增加,或應(yīng)付賬款減少)
貸:庫(kù)存商品 10000(庫(kù)存商品減少)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出1300(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
銷售方和購(gòu)買方,到底誰開具紅字信息表?
增值稅專用發(fā)票的紅字發(fā)票,在開具前需要填寫紅字信息表,只有紅字信息表審核通過以后,銷售方才可以開具增值稅專用發(fā)票的紅字發(fā)票。
但是紅字信息表到底是誰填寫,也是需要根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行判斷才可以。如果增值稅專用發(fā)票已經(jīng)被購(gòu)貨方勾選認(rèn)證,這個(gè)時(shí)候紅字信息表,就需要由購(gòu)買方來填寫。同時(shí)在填寫紅字信息表的當(dāng)期,購(gòu)買方就需要把相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行轉(zhuǎn)出處理。
如果,增值稅專用發(fā)票雖然已經(jīng)跨月不能直接作廢。但是購(gòu)買方在獲得增值稅專用發(fā)票以后,還沒有進(jìn)行勾選認(rèn)證。這個(gè)時(shí)候紅字信息表,購(gòu)買方和銷售方都可以填寫。
為什么增值稅專用發(fā)票在已經(jīng)抵扣的情況下,必須是購(gòu)買方填寫紅字信息表?
我們?cè)谶M(jìn)行財(cái)務(wù)處理的時(shí)候,不能光知道怎么進(jìn)行賬務(wù)處理,還應(yīng)該知道為什么要這樣處理。只有這樣,我們才可以在工作的過程中,快速實(shí)現(xiàn)進(jìn)步。
其實(shí)對(duì)于這個(gè)問題,我們稍微想一下就會(huì)明白了。增值稅專用發(fā)票由于可以進(jìn)行抵扣,所以增值稅專用發(fā)票的稅額其實(shí)就是我們的錢。我們要明白,只有和錢有關(guān)系的,肯定需要擁有方作出相應(yīng)的決定才可以。
如果已經(jīng)勾選認(rèn)證的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票開具方可以隨意開具紅字發(fā)票,那么購(gòu)買方恐怕很多發(fā)票都不能進(jìn)行抵扣了。所以為了保證購(gòu)買方的合法權(quán)益,在已經(jīng)勾選認(rèn)證的情況下,紅字信息表必須有購(gòu)買方申請(qǐng)才可以。
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