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買贈促銷活動,如何開票記賬。
發(fā)布于 2025-02-22 02:42:02 作者: 達(dá)語海
注冊公司是創(chuàng)業(yè)者成為合法企業(yè)的第一步,也是最重要的一步。通過完成這個過程,你可以獲得法律保護(hù),讓你的企業(yè)更加正式和專業(yè)。接下來,跟著小編一起去了解 ,相信看完本篇文章,你有不一樣的收獲。
折扣促銷,一般是直接在原銷售價上進(jìn)行折扣,開票時直接按折扣后的金額開票。
買贈促銷,一般是指購買一定數(shù)量或金額時,給予贈送產(chǎn)品。這時開票時就需要注意,不能在發(fā)票上只開具正價產(chǎn)品,贈品也需要一起體現(xiàn)在發(fā)票上。
開票時,贈品和正價產(chǎn)品一起體現(xiàn)在發(fā)票上,即贈品會在發(fā)票上和正價產(chǎn)品一樣顯示產(chǎn)品、數(shù)量、金額等信息,另外再多一行負(fù)數(shù)將贈品金額扣減,發(fā)票總金額仍為正價產(chǎn)品的金額。
這樣將贈品合開一起,稅額只是正價產(chǎn)品的部分,可以少繳增值稅及附加稅、企業(yè)所得稅。但贈品不和正價產(chǎn)品合開發(fā)票,將贈品記入銷售費用,則要按贈品市場價視同銷售繳納增值稅及附加稅、企業(yè)所得稅。
例:正價產(chǎn)品售價1000元,贈品市場價200元,贈品成本140元。
贈品合開分錄:
借:應(yīng)收賬款1000,貸:主營業(yè)務(wù)收入884.96,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額115.04
只開正價產(chǎn)品發(fā)票分錄:
1.借:應(yīng)收賬款1000,貸:主營業(yè)務(wù)收入884.96,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額115.04
2.視同銷售增值稅,借:銷售費用163.01(贈品成本價 稅額),貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額23.01,貸:庫存商品/發(fā)出商品140(贈品成本價)
3.視同銷售所得稅,借:所得稅費用(200-140)*25%,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅15
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